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岳阳市水利水电勘测设计院2021年预算公开说明

发布时间:2024/02/11       来源:企鹅电竞在线直播官网

  八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  湖南省岳阳市水利水电勘测设计院是集水利水电规划、设计、咨询、岩土工程勘测考察、工程总承包于一体的技术服务型事业单位。持有国家颁发的水利全行业设计、工程勘测考察、工程咨询、水土保持、建设项目水资源评价等乙级资质,其中河道治理、灌溉排涝为水利行业甲级资质。我院已获得中水源禹质量体系认证中心颁发的ISO9001质量体系认证证书,建立了自己的质量管理体系,是中国水利水电勘测设计协会理事单位。主要职责如下:

  1、承担全市范围内水利水电工程规划、水资源规划、灌区规划、水土保持规划工作。

  3、承担主要河流的流域(区域)综合规划及中小型水利水电工程的勘测、设计、水土保持方案编制工作。

  5、承担水利水电工程水文地质、工程地质勘查及建设项目地表水、浅层地下水水资源论证工作。

  6、承担水利水电工程建设项目投资估算、概预算、工程经济评价、造价咨询等业务工作。

  7、参与建设工程质量分析,并对因设计造成的质量事故,提出对应的技术处理方案。

  1、设计一室:承担水利水电工程设计工作(注重湖区、灌区、防洪工程和泵站的水利水电工程建设项目规划、设计)。

  2、设计二室:承担水利水电工程设计工作(注重山区水库除险加固、安全饮水等水利水电工程建设项目规划、设计)。

  3、综合室:承担水利水电工程规划、水资源规划、水土保持规划工作;承担水利水电工程咨询和造价工作;承担抗洪抢险中的专业方面技术工作,负责提供重大险工的处治方案;承担水利水电工程规划、设计及咨询工作中的水利机械及电气部分的工作;负责新技术、新工艺在水利水电工程中的推广应用。

  4、勘测室:承担水利水电工程中的水文地质、工程地质及岩土工程勘测考察工作;承担水利水电工程中的地形测绘工作。

  5、办公室:负责组织协调全院日常工作;负责院文秘、信息、文印、保密、档案管理工作;负责劳动工资及养老、医疗、失业等社会保险工作;负责资质年检及各项统计报表上报工作;负责会议的组织、后勤、值班接待及安全保卫工作;负责全市水利水电设计的行业管理工作。

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及营收、事业收入等单位资金。

  本单位为二级预算单位,没有预算独立,因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。

  2021年本单位收入预算27.50万元,其中,一般公共预算拨款27.50万元,政府性基金预算拨款0.00万元(所以公开的附件15-17为空表),国有资本经营预算拨款0.00万元(所以公开的附件18为空表),财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19-20为空表),上级补助收入0.00万元,事业单位营收0.00万元,另外的收入0.00万元,上年结转0.00万元。

  2021年本单位支出预算27.50万元,其中,农林水支出27.50万元。

  2021年一般公共预算拨款支出预算27.50万元,其中,农林水支出27.50万元,占100.0%。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为27.50万元,是指为保障单位机构正常运作、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

  (二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为0.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。

  2021年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17为空。

  本单位2021年“三公”经费预算数0.00万元,其中公务接待费0.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元,其他交通费用0.00万元)。

  截至上一年12月底,本单位共有车辆2辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为27.50万元,其中,基本支出27.50万元,项目支出0.00万元,绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。

  1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

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